Cafenele · Meserii · Livrări · Magazine · Producători mici

Contabilitate pentru sole traders care conduc o afacere adevărată

Angajați pe statul de plată, VAT, subcontractori, o casă de marcat aglomerată: contabilitatea dumneavoastră este la fel de solicitantă ca a oricărei companii Ltd. Vă ținem contabilitatea, gestionăm salarizarea și deconturile și depunem declarația Self Assessment sau raportările Making Tax Digital, ca să vă puteți ocupa de afacere.

£250pe lună · fără înregistrare în scopuri de VAT
£450pe lună · cu înregistrare în scopuri de VAT
Onorarii lunare minime, cu VAT inclus
Contabili Kairos-K analizează cifrele lunare ale unui client

Pentru cine este

Sole traders cu o afacere de anvergură

În Marea Britanie este perfect normal să funcționați ca sole trader la această mărime. Înseamnă doar că contabilitatea are nevoie de aceeași atenție ca a unei companii.

Cafenele și restaurante

Ture de personal, încasări cu cardul, bacșișuri și VAT pe mâncare și băuturi.

Construcții și meserii

Subcontractori în regim CIS, materiale, dube și deconturi lunare.

Livrări și logistică

Șoferi, combustibil, vehicule și un flux de numerar rapid.

Magazine și comerț

Stocuri, furnizori, terminale de plată și VAT la fiecare vânzare.

Producători mici

Materiale, echipamente și angajați pe statul de plată.

Orice sole trader cu activitate intensă

Cu angajați, înregistrare în scopuri de VAT sau o cifră de afaceri mare.

Sole trader sau companie Ltd

Aproape totul este la fel

Obligațiile de zi cu zi sunt aceleași ca ale unei companii. Diferă doar modul în care se impozitează profitul.

Exact ca la o companie Ltd

  • Evidență contabilă și reconciliere bancară
  • Înregistrare în scopuri de VAT și deconturi de VAT
  • Salarizare lunară și PAYE pentru angajați
  • Deconturi CIS pentru subcontractori
  • Raportări pentru pensiile ocupaționale

Diferit pentru un sole trader

  • Fără declarație de Corporation Tax sau situații financiare statutare
  • Profitul se impozitează prin Self Assessment
  • Sau, peste prag, raportări trimestriale Making Tax Digital și o declarație finală

Cafenele, baruri și restaurante

Bacșișurile, corect din prima zi

Din octombrie 2024, angajatorii trebuie să transmită fiecare bacșiș personalului, corect și integral. Modul în care o faceți decide cât impozit se aplică.

Gestionate greșit

Bacșișurile trecute prin casa de marcat ca încasări pot atrage VAT, iar plătite prin salariul obișnuit atrag National Insurance de angajator. Echipa primește mai puțin, iar dumneavoastră plătiți mai mult.

Gestionate corect

O schemă tronc, un program separat pentru bacșișuri și raportarea corectă în salarizare. Astfel, bacșișurile pot fi scutite de National Insurance și în afara sferei VAT, iar echipa păstrează mai mult din ce lasă clienții.

£120configurarea schemei de bacșișuri, o singură datăde la £60pe lună pentru raportarea bacșișurilor

Părerea noastră

De ce contabilul ar trebui să vă țină evidența

Mulți proprietari încearcă să-și înregistreze singuri salarizarea și VAT-ul ca să economisească. Rareori iese așa.

Dacă o faceți singur

  • Seri petrecute cu contabilitatea în loc de afacere
  • Erori de salarizare și VAT ușor de făcut
  • Ore de corecturi, facturate în plus
  • Reguli care se schimbă în fiecare an

Dacă o lăsați în seama noastră

  • Contabilitate înregistrată corect din prima
  • Fiecare schimbare de reguli urmărită pentru dumneavoastră
  • Declarații verificate și trimise spre aprobare
  • Timpul dumneavoastră dedicat lucrurilor care aduc bani
„Lăsați contabilitatea în seama noastră și dedicați-vă timpul la ce faceți cel mai bine. Vă vom fi alături la fiecare pas.”
Larysa Brovchuk, fondatoarea Kairos-K

Cum începem

Configurare corectă, apoi o rutină lunară liniștită

Ne gândim de la început la salarizare, VAT, CIS și bacșișuri, ca să nu fie nevoie să desfacem nimic mai târziu.

  1. 1

    Consultanță

    Analizăm cum funcționează afacerea: personal, vânzări, furnizori, VAT și eventualele bacșișuri.

  2. 2

    Organizarea corectă

    Înregistrări pentru VAT, PAYE, CIS și pensii, plus o schemă de bacșișuri dacă aveți nevoie.

  3. 3

    Software

    Conectăm programele de care aveți nevoie și verificăm că înregistrează totul corect.

  4. 4

    Raportare fiscală

    Self Assessment sau Making Tax Digital, configurat potrivit modului în care lucrați.

  5. 5

    În fiecare lună

    Contabilitate înregistrată, salarii calculate, VAT și CIS pregătite și trimise spre aprobare.

  6. 6

    Sfârșitul anului

    Declarația sau declarația finală pe baza cifrelor pe care le cunoaștem deja, fără surprize.

Serviciu suplimentar · Sprijin pentru creștere

Vă ajutăm afacerea să crească, nu doar depunem declarații

Vă gândiți la o nouă linie de activitate, o a doua locație sau o companie Ltd? Sau afacerea a stagnat? Sprijinul pentru creștere adaugă la contabilitate un raport lunar de management și o sesiune de strategie.

Contabilitate pentru sole traders

de la £250 pe lună

  • Contabilitate ținută lunar
  • VAT, salarizare, CIS și bacșișuri
  • Declarații Self Assessment sau Making Tax Digital
Serviciu suplimentar

+ Sprijin pentru creștere

+£360 pe lună

  • Raport lunar de management: profit, numerar și costuri
  • O sesiune de strategie în fiecare lună
  • Ideile noi verificate din punct de vedere fiscal, al țării și al pieței
  • Când să treceți la o companie Ltd, calculat cu cifre reale

Contract anual · plătit lunar

Estimați onorariul lunar

Aceeași formulă corectă ca pentru companiile Ltd, cu declarațiile Self Assessment sau Making Tax Digital în locul Corporation Tax. Minimum £250 pe lună sau £450 dacă sunteți înregistrați în scopuri de VAT, cu VAT inclus.

Contabilitate
Cum raportați la HMRC?
O tranzacție este fiecare rând din extrase, încasări și plăți: bancă, card, Wise, PayPal, Stripe și plățile de la marketplace-uri. Nu știți sigur? O afacere mică obișnuită, cu 2–3 plăți cu cardul pe zi, are în jur de 50–80 de tranzacții pe lună în toate conturile.
Afacerea dumneavoastră este înregistrată în scopuri de VAT?
Prețul lunar estimat, cu VAT inclus £250

    Aceasta este o estimare pe baza răspunsurilor dumneavoastră. Contabilul vă va confirma prețul exact într-o întâlnire gratuită pe Zoom de 15 minute, după ce analizăm evidențele dumneavoastră.

    Programați o întâlnire gratuită pe Zoom

    Configurarea unei scheme de bacșișuri costă £120, o singură dată. Înregistrările și consultațiile de specialitate primesc o ofertă de preț separată înainte să începem.

    Întrebări

    Întrebări despre sole traders

    Derulați cu mouse-ul peste ele, folosiți săgețile sau selectați o întrebare.

    Da. Multe cafenele, firme de construcții, de livrări și magazine din Marea Britanie funcționează ca sole traders (persoane fizice autorizate), cu angajați, VAT și o cifră de afaceri mare. Obligațiile sunt în mare aceleași ca ale unei companii: deconturi de VAT, salarizare, CIS și pensii. Diferența este că profitul se impozitează prin Self Assessment sau Making Tax Digital, nu prin Corporation Tax.

    Uneori economisiți impozit, alteori nu, iar compania aduce raportări suplimentare și obligații de director. Analizăm cifrele la consultație și vă spunem sincer dacă înființarea unei companii are sens pentru dumneavoastră acum.

    Din octombrie 2024, angajatorii trebuie să transmită toate bacșișurile lucrătorilor, corect și integral. Plătite printr-un tronc administrat corect, bacșișurile pot fi scutite de National Insurance și în afara sferei VAT. Gestionate greșit, pot atrage VAT și National Insurance de angajator. Configurăm de la început schema potrivită, programul și raportarea în salarizare: £120 configurarea, apoi raportarea bacșișurilor de la £60 pe lună.

    Puteți, dar pentru o afacere aglomerată rareori economisiți. Înregistrările de salarizare și VAT se greșesc ușor, iar corectarea evidențelor ținute de altcineva ne ia mai mult decât înregistrarea lor de la început, așa că plătiți de două ori. Lăsați contabilitatea în seama noastră și folosiți timpul pentru a vă conduce afacerea.

    Dacă cifra de afaceri, împreună cu eventualele venituri din chirii, depășește £50,000 (din aprilie 2026), raportați trimestrial conform Making Tax Digital. Pragul scade la £30,000 în aprilie 2027 și la £20,000 în aprilie 2028. Calculatorul include raportările trimestriale dacă alegeți MTD.

    Evidența contabilă și reconcilierea bancară, deconturile de VAT, salarizarea și PAYE, deconturile CIS, raportările de pensii acolo unde aveți nevoie, precum și declarația Self Assessment sau raportările Making Tax Digital. Consultațiile de specialitate și serviciile punctuale, precum înregistrările, primesc o ofertă de preț separată.

    Ne scrieți pe chat în portalul de client și ne puteți suna în timpul programului de lucru: vă răspunde un contabil sau administratorul nostru. Când ceva nu merge în mijlocul unei săptămâni aglomerate, nu așteptați săptămâni după un răspuns.

    1 / 7

    Începeți cu o consultație

    Spuneți-ne cum funcționează afacerea dumneavoastră

    Revenim cu un plan și un onorariu lunar fix în cel mult o zi lucrătoare.

    Aflați prețul

    Articole

    Citiți înainte să decideți

    Articole pe înțelesul tuturor, scrise de contabilii noștri, despre întrebările pe care ni le adresează clienții despre acest serviciu.